Entrada Compras Nacional

A equipe da importação realiza o pedido de compra nacional e a logística fica responsável por realizar a entrada no sistema.

As etapas seguintes informam os passos até a liberação do estoque para venda:

Considere o pedido de compra digitado na Rotina 220, o recebimento da mercadoria e a nota fiscal do fornecedor que será utilizada para a entrada.

Se já estiver recebido o arquivo xml do fornecedor pular para a etapa 2

1º – Manifestação e download do arquivo xml da nota do fornecedor – Rotina 1095

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2º – Entrada Mercadoria com importação do arquivo xml da nota – Rotina 1301

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Selecionar o resultado desejado na tela e clicar em carregar:

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Verificar informações e validar:

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A entrada fica gravada como pré-entrada para verificação de divergências e correção.

3º – Liberar pré-entrada – Rotina 1309

Vincular itens ao pedido de compra:

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Finalizado as divergências a entrada pode ser finalizada

4º – Gravar entrada/pré-entrada – Rotina 1301

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Gere a tributação.

Gerar contas a pagar conforme necessidade.

Importar xml de cte se houver.

Entrada Compras Nacional

Feito isso, gravar a entrada. A nota pode ser visualizada na 1007 para conferência e o estoque fica bloqueado.

5º – Liberar estoque Rotina 266

Todas as entradas ficam bloqueadas e devem ser liberadas através do número de transação de entrada.

Para as entradas nacionais a transação é apresentada no fim do processo de entrada na Rotina 1301 ou pode ser encontrada na Rotina 1007.

Entrada Compras Nacional
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A rotina 266 apresenta o saldo bloqueado de todas a entradas do item mas será desbloqueado somente a quantidade relativa a transação informada na pesquisa, o sistema aponta esse alerta. Se o número de transação não apresentar resultados e estiver correto, significa que o desbloqueio já ocorreu.

Observação importante: Não há como reverter a operação por número de transação. Caso realize um desbloqueio indevido, deverá bloquear as quantidades relativas à entrada manualmente item a item.